點擊數:229發布時間:2012-06-14
集團財務審計部要求各單位須高度重視積極配合
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針對聚龍物業財務審計工作開展情況,集團財務審計部總監李貴玲表示,財務內部審計是運用系統化管理的審計手段,幫助企業實現經營目標,增加企業自身價值,實現企業自我完善的有效機制。企業內審并不是一味地去尋找問題和毛病,而是通過審計給被審單位合理、公正的評價。財務審計工作是企業的一項基礎性工作,是企業內部控制和風險管理的重要環節,是企業經濟運行的自我“免疫系統”。在日常財務管理過程中,各分公司(院校)財務工作人員要注意和加強財務審計工作的基礎性工作,建立科學的、符合現代企業運營規則的財務和管理機制。財務人員應加強會計核算,強化成本控制;要規范各種支出的審批程序,把好資金“出口”關,使往來資金從業務審核、領導審批到財務結算各個環節都有章可循,實現對各種科目支出的全過程監控;要大力推進和完善責任成本管理,切實加強成本預測工作,提高理財水平;要加強審計工作的實效性,做好整改,落實責任,要敢于碰硬。
隨著集團經營規模的不斷擴大,監管要求也越來越高,內審工作勢在必行。希望集團下屬各分公司、院校正確對待集團的財務審計工作,積極配合,及時提供相關資料和信息。特別是各下屬企業的主要領導和財務人員要高度重視、積極配合,協助做好財務審計工作。
據了解,聚龍物業的財務審計工作還將持續一段時間,集團財務部克服人手不足、天氣炎熱、辦公條件差等各方面不利因素,正在積極、認真、負責任地開展各項審計工作。根據集團財務審計部工作安排,在完成聚龍物業的內審工作之后,集團財審部將進駐江西工商職業技術學院,對學院開展財務審計工作。????????????
?(集團文宣部)